Cenário de aplicação
Contexto: Você é o responsável pelo setor fiscal da empresa Axis Ltda e deve realizar as configurações adequadas para o cálculo do ICMS e seus desdobramentos.
Tarefa: Configure todos os cadastros envolvidos para o devido cálculo do ICMS.
Chegou a hora de configurar no ERP Sankhya
Acesse a tela “Alíquota de ICMS”
Menu: Comercial » Arquivos » Cadastros » Alíquotas
Crie exceções conforme sua necessidade.
Na aba “Substituição Tributária”, preencha os campos conforme necessidade:
% ST FCP Interno/Coeficiente FECOP: informe o índice multiplicado por 100;
Exemplo: Coeficiente 0,122 x 100 = 12,2.
Tipo de Cálculo de FCP Específico: selecione a opção caso seja pertinente à operação realizada.
Clique em “Salvar [F7]”;
No pop-up “Prioridade das Restrições”, defina a ordem das restrições e clique em “Concluir”.
É a sua vez! Siga as orientações para validar as configurações realizadas
Tarefa: Acesse o Portal de Vendas e emita uma Nota de Venda utilizando o produto e parceiro configurados acima.
Acesse a tela “Portal de Vendas”
Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas
Acima do menu de filtros na lateral esquerda da tela, selecione, no “Tipo de Movimento”, a opção Nota de Venda.
Abra as opções do novo documento, clicando na seta do botão “+” (Novo documento).
Selecione com um duplo clique o tipo de operação VENDA NF-E.
Cabeçalho
Verifique o campos abaixo:
Parceiro;
Empresa;
Tipo Operação.
Itens
Utilize na negociação o produto configurado;
Salve as informações.
No módulo formulário, valide as configurações no campo “Cód. Alóq. ICMS”.
No painel de itens, acione o botão “...” (Outras opções…);
Selecione a opção “Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item…”;
Verifique os campos:
Base FCP Interno;
% FCP Interno;
Vlr. FCP Interno.
Correção e repetição
Revise os parâmetros inseridos: Verifique CFOP, CST, natureza de operação, tipo de negociação e grupo tributário e confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente;
Compare com o cenário prático apresentado: Analise se a configuração realizada condiz com o exemplo proposto na aula e refaça o cenário, se necessário, simulando novamente a operação no sistema;
Utilize documentação de apoio: Consulte as tabelas de códigos fiscais e as orientações legais aplicáveis aos impostos trabalhados e use as referências da própria aula como guia;
Corrija e salve novamente: Caso identifique inconsistências, edite os registros conforme os parâmetros corretos e salve as alterações;
Repita o procedimento até ganhar segurança: A prática contínua é fundamental para fixar o aprendizado e refazer o exercício mais de uma vez ajuda a identificar padrões e evitar erros futuros;
Em caso de dúvidas: Reveja a aula, consulte a documentação complementar ou entre em contato com o suporte da unidade. Aprofundar o entendimento evita erros em ambientes produtivos.
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