CT-e Redespacho Intermediário
O CT-e de Redespacho Intermediário é utilizado quando há mais de uma transportadora envolvida em uma mesma operação, e uma delas atua apenas como intermediária entre a transportadora de origem e a final. Esse documento garante a rastreabilidade e a conformidade fiscal de todo o percurso da carga, formalizando a participação da transportadora intermediária no processo.
Na prática, ele é emitido pela transportadora que recebe a mercadoria de outra e a entrega a uma terceira, sem realizar o transporte completo. Ao emitir o CT-e no ERP Sankhya, é importante selecionar o tipo de documento correto, informar as transportadoras envolvidas e validar todos os dados fiscais e de prestação de serviço para assegurar a integridade da operação.
Cenário de aplicação prática
A CargusLíder foi contratata para realizar a entrega de 1 tonelada de peças automotivas da Dinâmica Peças para a Prumo Comercial e irá realizar o trecho de Curitiba/PR à Uberlândia/MG. A Move Transportes está atuando como intermediária nessa operação de frete, recebendo a carga da CargusLíder e entregando para a Shift Logistica em Gurupi/TO, que realizará a entrega ao destinatário. Para formalizar sua participação nessa cadeia de transporte, a Move deve emitir o CT-e de Redespacho Intermediário, documento que registra o repasse da carga e assegura que a operação seja rastreada de ponta a ponta.
Esse tipo de CT-e é fundamental para manter o controle das responsabilidades entre as transportadoras envolvidas, evitar inconsistências tributárias e garantir que cada etapa esteja devidamente registrada em conformidade com a legislação.
Tarefa: assista ao vídeo de demonstração prática e siga o passo a passo para emitir um CT-e de Redespacho Intermediário, preenchendo os campos obrigatórios e salvando o documento conforme o exemplo apresentado.
É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya
Para lançar um CT-e Redespacho intermediário
Acesse a tela Portal de Vendas
Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas
Acima do menu de filtros, selecione Conhecimento de Transporte no campo ”Tipo de Movimento”.
Abra as opções de documento clicando na seta ao lado do botão “+” (Novo documento).
Selecione o tipo de operação CT-E DE REDESPACHO INTERMEDIÁRIO com um duplo clique.
Ao selecionar o tipo de operação, o sistema redirecionará o usuário para a Central de Vendas.Preencha as informações essenciais para o lançamento da nota:
Cabeçalho
Empresa - Transportadora prestadora de serviço
Parceiro - Tomador do serviço de transporte, transportadora que contratou a empresa para realizar o redespacho intermediário. Ex.: CargusLíder
Tipo Negociação - Definido conforme a configuração do tomador, mas pode ser ajustado conforme a negociação
Produto Predominante - Descrição da mercadoria transportada.
Parceiro Remetente - Parceiro que emitiu as notas fiscais referentes aos produtos que a transportadora está deslocando
Parceiro Destinatário - Parceiro que receberá as mercadorias
Consignatário (Expedidor) - Expedidor da mercadoria do CT-e anterior. Ex.: CargusLíder
Redespacho (Recebedor) - Recebedor da mercadoria do CT-e. Ex.: Shift Logística
Série da nota - Informe a série definida
Lotação - Marque a opção "Lotação" quando o CT-e caracterizar uma lotação (mercadorias ocuparem todo o espaço do veículo)
Veículo de Tração - Veículo de tração que realizará o transporte da mercadoria. Se possuir reboque, deve preencher os campos: "Reboque 1", "Reboque 2" e "Reboque 3"
Previsão de entrega - Data prevista da entrega da mercadoria ao destinatário
Cód. Cid. Inicio CT-e - cidade de Origem do CT-e no ato de sua emissão. Ex.: Uberlândia/MG
Cód. Cid. Fim CT-e - cidades de Origem e Destino do CT-e no ato de sua emissão. Ex.: Gurupi/TO
No caso de lançamento de CT-e de Terceiros, estas informações devem ser obrigatoriamente preenchidasCentro Resultado - Defina o responsável pela receita emitida
Natureza - Informe a classificação da receita emitida
Salve o registro.
Itens
Informe o código do serviço prestado no campo “Produto”.
Determine a quantidade e valide o valor unitário.
Salve as informações.
Rodapé
Valide as informações das abas apresentadas:
Aba Impostos
Confira a incidência dos impostos.
Os dados nesta aba são reflexos das configurações realizadas no Serviço/Produto, Empresa/Parceiro e alíquotas de impostos.
Aba Unidades de Medida
Nesta aba, obrigatoriamente, você deverá informar quais as unidades de medida das mercadorias em transporte. Um mesmo documento pode possuir mais de uma unidade de medida.
Clique no botão “+” (Cadastrar Unidade de Medida)
Informe Unidade de Medida, Tipo da Medida e Quantidade na medida e salve as informações.
Atenção
Caso estes dados não sejam informados, será apresentada a seguinte mensagem no momento da confirmação do documento:
"É necessário informar a(s) unidade(s) de carga na aba Unidades de Medida."
Aba Notas do Conhecimento de Transporte
Nesta aba, obrigatoriamente, você deverá informar as notas que pertencem ao conhecimento de transporte. É importante ressaltar que, quando informada mais de uma nota, estas devem possuir o mesmo emitente (remetente) e destinatário.
Clique no botão “+” (Cadastrar Notas Conhecimento Transporte)
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Para o modelo de documento fiscal "1", os seguintes campos devem ser informados:
Número: Informa-se o número da nota fiscal.
Dh. emissão: Preenche-se a data e hora da emissão da nota fiscal.
Série: Informa-se a série da nota fiscal.
Valor da nota: Este campo destina-se ao preenchimento do valor da nota fiscal.
Modelo Documento: Se tratando de notas no modelo convencional, informa-se neste caso o modelo de documento igual a "1".
Base ICMS: Informa-se aqui, o valor da base de cálculo do ICMS da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.
Valor ICMS: Preenche-se aqui, o valor do ICMS da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.
Base Substit.: Informa-se aqui, o valor da base de cálculo do ICMS ST da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.
Valor Substit.: Preenche-se este campo com o valor do ICMS ST da nota fiscal. Caso não exista, informa-se o valor 0,00.
Valor Total dos Produtos: Este campo deve ser preenchido com o valor total dos produtos da nota fiscal.
CFOP: Informa-se neste campo, qual a CFOP predominante da nota fiscal.
Salve as informações
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No caso do modelo de documento fiscal "55", deve-se preencher os seguintes campos:
Número: Informa-se o número da NF-e.
Dh. emissão: Preenche-se a data e hora da emissão da NF-e.
Série: Informa-se a série da NF-e.
Valor da nota: Este campo destina-se ao preenchimento do valor da NF-e.
Modelo Documento: Como se tratam de Notas Fiscais Eletrônicas, informa-se neste campo, o modelo de documento fiscal "55".
Chave NF-e: Informa-se neste campo, a chave de acesso da NF-e.
Salve as informações
Para importar a NF acione o botão “...” (Outras opções…) localizado no menu da aba Notas do Conhecimento de Transporte
Atenção
Caso os dados nesta aba não sejam preenchidos, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem na confirmação:
“É necessário informar ao menos um tipo de documento a ser transportado na aba Notas de Conhecimento de Transporte".
Aba Seguros de Transporte
Nesta aba você fará o registro das informações relacionadas ao Seguro de Transporte. Em um único CT-e, pode-se ter mais de um responsável pelo seguro da carga.
Clique no botão “+” (Cadastrar Seguro de Transporte)
Selecione o “Responsável pelo Seguro” entre as opções Tomador de Serviço, Emitente do CT-e, Remetente ou Destinatário.
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Se aplicável, informe:
Nome da Seguradora - Informe o nome da seguradora que irá acobertar o seguro da carga transportada Ex.: Seguradora
Nro. Apólice - É destinado ao número da apólice de seguro feita pela seguradora que está acobertando o seguro da carga Ex.: 15879654
Nro. Averbação - Informe o valor da carga, este deve ser preenchido apenas se o valor da carga acobertada for diferente do somatório do valor total das notas fiscais informadas na aba "Notas do Conhecimento de Transporte". Ex.: 1236547
Caso não seja necessário preenchê-lo, o sistema irá considerar o valor da carga como sendo o somatório do valor total das notas fiscais transportadas.
Salve as informações.
Aba Motorista
Nesta aba, você poderá informar o motorista que realizará o transporte da carga. Em um mesmo CT-e pode-se ter mais de um motorista, podendo-se com isso, nesta aba, informar um ou mais motoristas.
Clique no botão “+” (Cadastrar Motorista CT-e)
Informe o código do “Parceiro Motorista” e salve as informações.
Atenção
Serão aceitos somente lançamentos de parceiros que estão identificados como "Motorista" em seu cadastro (Cadastro de Parceiros, aba Identificação, campo Tipo).
Aba Vale Pedágio
A transportadora adquire o pedágio junto à fornecedora, que informa o valor e o número da compra conforme a rota e o veículo. Esses dados são lançados na aba do CT-e para destacar o vale-pedágio.
Clique no botão “+” (Cadastrar Vale Pedágio)
Selecione entre as opções disponíveis quem é o “Pagante do Pedágio”.
Informe o Nro. Compra correspondente à aquisição.
Se aplicável, informe o “Parceiro Pagante”.
Para mais informações do preenchimento da aba Vale Pedágio acesse Ajuda Sankhya - Lançamento do CT-e
Aba Coleta/Entrega
Informe nesta aba os dados referentes à coleta ou entrega diferentes do endereço de origem e destino do CT-e, se assim a empresa desejar.
-
Neste tipo de CT-e e subcontratação serão considerados
Origem: Parceiro Expedidor
Destino: Parceiro Recebedor
Clique em “+” (Cadastrar Coleta e Entrega por Nota).
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Realize o preenchimento dos campos com os dados solicitados:
Tipo: Informe aqui se o tipo será destinado a caracterizar uma "Coleta" ou "Entrega".
Tipo transporte: Defina qual o tipo de transporte que será realizada a coleta ou entrega. O sistema atualmente atende apenas o modal "Rodoviário".
Cód. Parceiro: Neste campo você informará o parceiro a ser considerado para realizar a coleta ou entrega. Nesta situação, o endereço de coleta ou entrega será o endereço do parceiro informado.
Salve as informações.
Atenção
Caso nenhuma informação seja inserida neste campo relacionada à coleta ou entrega, para a emissão do CT-e o sistema irá considerar o endereço do "Parceiro Remetente" como "Coleta" e o endereço do "Parceiro Destinatário" como "Entrega".
Aba Documentos Anteriores
O documento anterior consiste em informar qual ou quais CT-e's foram emitidos antes do que está sendo gerado no momento. Informar o CT-e normal emitido anteriormente. Os documentos anexos devem possuir o mesmo parceiro, destinatário e remetente.
Clique em “+” (Cadastrar Documento Anterior)
Informe o Parceiro Emissor do Documento
Preencha o campo indicado com a chave de acesso do documento anterior.
Atenção
Caso esteja-se utilizando um Tipo de Operação caracterizado com o serviço Redespacho, Redespacho Intermediário ou Subcontratação, e no mínimo um documento anterior não tiver sido informado nesta aba, o sistema irá exibir um alerta com as seguintes informações:
"Para CT-e de Redespacho, Redespacho Intermediário ou Subcontratação, o(s) documento(s) anterior(es) deve(m) ser informado(s)."
Aba Financeiro
Valide se as informações preenchidas automaticamente condizem com a configuração da TOP e do Tipo de Negociação selecionados no cabeçalho.
Após todas as validações e o preenchimento correto das informações solicitadas, acione o botão “Confirmar” para finalizar o lançamento do CT-e de Redespacho Intermediário.
Atenção!
O preenchimento da aba Lacre é OBRIGATÓRIO apenas em transportes de medicamentos ou combustíveis.
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