O fechamento de mês é responsável por levar o saldo final de uma referência para outra.
Em específico do mês de Dezembro é a rotina responsável por encerrar o exercício.
Sempre antes do zeramento de contas faça o fechamentos de todos os meses envolvidos para que o sistema consiga fazer o zeramento de forma correta.
Na tela Lotes contábeis » Selecione a Referência
No botão Outras opções faça o fechamento dos lotes. Se não fechar os lotes, o sistema não deixar fechar o mês.
No botão Outras opções faça o fechamento de mês.
IMPORTANTE: Exemplo de como configurar as datas
Levando em consideração o período de zeramento trimestral do ano de 2019, colocamos o período inicial 01/12/2018 e período final 31/12/2019.
Sabemos que o interesse é apenas 2019, mas o próximo passo para o processo dar certo depende de começar em dezembro/2018
Sistema vai perguntar se quer fechar Dezembro, confirma, depois faz o mesmo para os outros meses.
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