Caso a Tributação seja "51 - Diferimento" e o parceiro possua benefício fiscal, no qual o valor do ICMS será repassado como desconto, indique o percentual diferido no campo "% de Outorga/Diferimento" no cadastro da regra de alíquota. E na aba "Repassar para o Cliente", marque a opção "Redução do Imposto" para que o sistema desconte o valor do ICMS nos produtos da nota.
Na geração do XML, o sistema aplica o desconto no valor do ICMS diretamente na tag <vProd> dos itens e na tag <vICMSDif> irá constar o valor do diferimento. Caso o diferimento seja de 100%, no total dos impostos a tag <vICMS> deverá estar zerada.
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