SITUAÇÃO:
Como realizar o faturamento agrupado de pedidos?
SOLUÇÃO:
Nos portais, seja ele Compra ou Venda, selecione todos os pedidos que deseja agrupar.
Após isso, clique no botão 'FATURAR', a Nota de Venda gerada, será alimentada pelos dados inseridos anteriormente ao lançar o Pedido de Venda (Empresa, Tipo de Negociação, Parceiro etc), exceto a TOP, que a partir desse momento é uma TOP de Venda.
Com isso, os pedidos serão agrupados e se tornarão uma nota só.
° Considere as seguintes condições, os pedidos devem ter:
- Mesma empresa
- Mesmo parceiro
- Mesma TOP (Tipo de Operação)
Se os pedidos tiverem diferentes tipos de negociação, leve em consideração os seguintes parâmetros:
- "DIFVTIPNEGOC-Agrupar Tipo Negoc.diferentes na Central Clientes?": LIGADO (Portal de Vendas)
- "DIFCTIPNEGOC-Agrupar Tipo Negoc.diferentes na Central Fornec.?: LIGADO (Portal de Compras)
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