Rotina criada com objetivo de atender a demanda de parceiros que trabalham com processo específico de distribuição, em que normalmente :
Os pedidos são realizados na Filial e relacionados a uma Ordem de Carga;
A Matriz será a responsável por "abastecer" o estoque de tais produtos na Filial, sendo necessário que o processo de transferência aconteça;
Através dos pedidos de venda, gerados com uma mesma Ordem de Carga, ao executar essa rotina, será gerado um pedido único, já confirmado, contendo todos os itens desses diferentes Pedidos da respectiva O.C;
Com esse 'novo pedido' confirmado, será possível realizar o faturamento para emissão da nota de transferência para a Filial;
Dessa forma, ao receber a NF-e, a filial terá sua entrada de estoque e conseguirá seguir com o processo de faturamento dos pedidos individuais para o cliente final.
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