Frequentemente, ocorrem situações em que uma empresa industrial adquire produtos de um fornecedor que também é uma indústria e, portanto, trabalha com IPI; ao realizar uma operação de Devolução de Compra, deve-se também devolver o IPI a este fornecedor.
No Sankhya Om, podemos realizar este procedimento de Devolução de Compra, onde teremos o seguinte comportamento:
- No XML da Devolução não será enviado o valor do IPI através da tag <vIPI>;
- Na Devolução da Nota de Compra, os valores para o IPI é o "Vlr. IPI"; os campos "Base do IPI" e "Alíq. IPI" estarão informados;
- No XML da Devolução não irá conter o Grupo de IPI.
Na Devolução de Compra emitida por indústria ou equiparada, para que seja informado o valor do IPI na tag <vIPIDevol>, são necessárias algumas configurações na TOP de Devolução:
- O "Tipo Movimento" da TOP deve ser "E-Devolução de compra";
- Na aba Impostos, o campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS" deve estar com a opção "Não calcula e digita" selecionada; a marcação "Tem IPI" desabilitada; o campo "Código Sit.Trib.IPI Saída" com a opção "(-1) Não sujeita ao IPI" e a marcação "Devolver sem destacar IPI" desativada.
- Na aba NF-e/NFC-e/CF-e, o campo "NF-e" deve estar selecionado com a opção "Devolução". Caso não queira alterar a TOP, pode informar o CFOP no parâmetro "CFOP de devolução - CFOPDEVOLUCAO". Porém, dessa forma toda nota emitida com esse CFOP vai ter a finalidade de devolução.
- Na tela Preferências da Empresa, aba Propriedades, a marcação "Trabalha com IPI ?" também deve estar realizada.
Observações:
- Em qualquer situação que seja diferente da configuração acima, o valor de IPI na Devolução de Compra será informado nos campos próprios e destacados nas tags próprias de IPI, quando a empresa estiver marcada como Trabalha com IPI.
- Se por algum motivo o campo "C.S.T IPI" da grade Itens na Central de Compras estiver com a opção diferente de "(-1) Não sujeita ao IPI", a tag também não será gerada.
- A nota de devolução deverá ter o destaque do IPI em campos próprios.
- Caso a devolução seja parcial, o valor deverá ser alterado no próprio Portal de Compras. Para isso, acione o botão "Devo/Estorn" e após "Selecionar Itens", informe o valor da devolução na coluna "Qtd. Faturada".
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