Para este evento, tem-se as seguintes configurações:
1- No cadastro de Tipos de Operação - TOP, para "TOP de Pagamento", na aba Validações, no campo "Valor mínimo p/ Autorização de Pagamento", informa-se o valor mínimo do título, acima do qual, o sistema bloqueará a baixa e solicitará a liberação:
Exemplo:
- Quando for feita a tentativa de Baixa de um Título de despesa, cujo valor seja superior ao informado na TOP, é aberto o pop-up de solicitação de Liberação de Limites.
2- Para configurar os usuários que poderão liberar esse evento:
- Tela 'Usuários' (Configurações » Controle de Acesso)
- Selecione o usuário responsável pela baixa
- Botão Outras Opções >> Limites para Liberação
- Inserir o Evento 24 e os limites desejados
3- Para autorizar os pagamentos preventivamente, deve-se utilizar a tela Autorização de Pagamentos. A Autorização de Pagamentos é utilizada em todos os pontos de baixa no sistema, Baixa Normal, Automática, Automática por Vendedor, Baixa por Cheques, Baixa de Duplicatas e Baixa por Processamento de Arquivo Retorno.
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